Главная страница Финансовая деятельность
Финансовая деятельность за 1999 год.

На 01.01.2000 года Общество располагает чистыми активами в сумме 659,6 млн. рублей.

Приоритетами экономической политики Общества являются:
  • рост доходов на основе увеличения объемов продаж по всем видам оказываемых услуг и выбора правильной тарифной политики;
  • повышение коэффициента использования монтированной емкости, наращивание темпов развития современных видов услуг в условиях ограничения затрат на новые капитальные вложения;
  • оптимизация затрат за счет жесткого режима экономии в рамках антикризисной программы;
  • сокращение дебиторской задолженности;
  • обслуживание и погашение долгосрочных валютных обязательств по товарным кредитам.


Распределение прибыли

Прибыль - основной показатель деятельности Общества.
Прибыль от реализации услуг за 1999 год составила 74,8 млн. рублей, прирост по отношению к 1998 году - 19,3 % рентабельность от реализации - 13,6%, но с учетом прочих и внереализационных операций, в том числе отрицательной курсовой разницы, на конец года получена балансовая прибыль в размере 56,9 млн. рублей, рентабельность по балансовой прибыли -12,0 %. После уплаты налога на прибыль, отвлечения средств на пени и штрафы, прибыль, оставшаяся в распоряжении Общества, составила 32,5 млн. рублей или 5,9% от валового дохода, к 1998 году прирост составил 24,5%.

 

В 1999 году свободный остаток прибыли за 1998 год в сумме 25,5 млн. рублей направлен к распределению:


млн.руб %
фонд накопления 4,0 15,7
фонд социальной сферы 3,3 12,9
резервный фонд 1,3 5,1
фонд потребления, всего:
    в т.ч. на выплату дивидендов
13,3
    5,0
52,0
    
прочие направления 3,7 14,3

По решению общего годового собрания акционеров 6 июня 2000 года свободный остаток прибыли за 1999 год в сумме 32,5 млн. рублей направляется:


млн.руб %
фонд накопления 6,1 18,8
фонд социальной сферы 1,4 4,3
резервный фонд 1,6 5,0
фонд потребления, всего:
    в т.ч. на выплату дивидендов
14,1
    5,4
26,7
    16,5
прочие направления 9,3 28,7

В 1999 году выручка от реализации достигла 549,1 млн. рублей (к 1998 году - 118%), основная часть - 90% составляет доход от оказания услуг связи, т.е. 479,0 млн. рублей (к 1998 году 126%).
Развитие новых видов услуг, тарифное регулирование, рост международного и междугородного трафика, увеличение телефонных аппаратов способствовало повышению выручки от реализации.


Наибольший удельный вес в структуре доходов - 48,4% сохраняет междугородная телефонная связь и составляет 232,0 млн. рублей.
Удельный вес доходов:
        по ГТС - 30% или 144 млн. рублей;
        по СТС - 10,8% или 52 млн. рублей.

Увеличение доходов происходит за счет установки телефонов и повышения абонетской платы для населения.
Доходы от услуг документальной связи увеличились за счет оказания новых услуг - передачи данных и телематических служб, что компенсирует падение исходящего платного обмена по телеграммам. Доход от услуг документальной связи на конец года составил 22 млн. рублей, удельный вес при этом в структуре доходов составляет 4,6%.
Доход от услуг радиофикации, радиосвязи, радиовещания, ТВ и спутниковой связи составил 11 млн. рублей. Удельный вес доходов - 2,2%.

В отчетном году затраты на производство и реализацию продукции составили 474,3 млн. рублей.

Затраты, производимые Обществом      млн.руб.
Наименование показателей 1998 1999
оплата труда 111,9 146,9
отчисления на соц.нужды 42,8 56,2
материальные затраты 63,8 113,6
амортизация основных фондов 56,9 60,0
оплата услуг Ростелекома 30,4 40,3
налоги, относящиеся на себестоимость 10,2 13,6
прочие расходы 85,6 43,6

По решению общего годового собрания акционеров 6 июня 2000 года свободный остаток прибыли за 1999 год в сумме 32,5 млн. рублей направляется:

Затраты от основной деятельности      млн.руб.
Наименование показателей 1998 1999
Затраты от основной деятельности, всего 320,5 411,2
в том числе:
ГТС 103,6 120,5
СТС 48,3 68,0
МТС 111,0 151,2
ДС 29,5 29,9
ПВ 17,3 19,7
РС, РВ, ТВ и спутниковая связь 10,8 21,6


Дебиторская и кредиторская задолженность Общества

млн. руб.

Наименование показателей 1998 1999 Прирост, %
Дебиторская задолженность, всего

131,2 135,5 +3,3
Кредиторская задолженность, всего

174,8 187,4 +7,2


 


╘ ОАО "Электросвязь Оренбургской области", 2002